一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策,协调解决新型工业化进程中的问题;推进信息化和工业化融合,促进工业经济发展。
2.协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题,并提出意见和建议。
3.负责全区重点工业企业的培育发展以及装备制造业的发展规划和指导工作;扶持全区工业企业做大做强;组织实施名牌战略,培育名牌产品。
4.推进全区工业体系改造和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
5.加强企业上市培育,推动企业上市工作。
6.指导全区工业企业资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作,组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.积极为企业融资搭建平台;推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为企业服务。
8.协调解决多种所有制企业发展中存在的问题。
9.统筹推进全区工业信息化工作,协调建设中的困难和问题,组织开展工业、信息化的对外合作和交流。
10.落实园区政策,加大协调力度,监测园区发展动态,促进产业聚集区科学发展
(二)机构设置
局机关下设三个科室:办公室、业务科、中小企业服务中心
二、2019年年度部门工作任务
(一)完成各项经济指标,规模以上工业增加值增长6.5%-7.5%。
(二)完成招商引资工作任务。
(三)做好“双百双千”工程。
(四)完成质量提升行动相关工作任务。
(五)抓好项目的策划、包装等工作。
(六)做好“散乱污”工业企业治理工作。
(七)组织举办产品对接会。
(八)做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为本级(机关)预算,无二级单位。
序号 单位名称 拟变动情况
1 铜川市新区工业和信息化局(机关)
序号 |
单位名称 |
1 |
铜川市新区工业和信息化局(机关) |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门固定资产账面价值 6.78 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排,本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入67.83万元,其中一般公共预算拨款收入67.83万元,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少85.97万元,主要原因本年度无区级财政贴息资金预算金,故差异较大;2019年本部门预算支出67.83万元,其中一般公共预算拨款支出67.83万元,政府性基金拨款支出0万元,上级补助支出0万元,事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少85.97万元,主要原因是本年度无区级财政贴息资金预算,故差异较大。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入67.83万元,其中一般公共预算拨款收入67.83万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少85.97万元,主要原因本年度无区级财政贴息资金预算,故差异较大;2019年本部门财政拨款支出67.83万元,其中一般公共预算拨款支出67.83万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算拨款指出较上年减少85.97万元,主要原因本年度无区级财政贴息资金预算,故差异较大。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出67.83万元,较2018年部门一般公共预算拨款减少85.97万元,主要原因今年预算拨款里无区级财政贴息资金,故差异较大。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出67.83万元,其中:
(1)行政运行(2150501)44.60万元,包含人员支出35.66万元、公用经费支出8.94万元、项目支出0万元,较上年减少1.2万元,原因是本年度功能科目调整;
(2)其他工业和信息产业监管(2150599)10万,包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出10万元,较上年增加5万元,原因是今年安排取缔散乱污企业工作及参加博览会经费和“双百双千”工程工作经费;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.5万元,包含人员支出6.5万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加6.5万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目;
(4)行政单位医疗(2101101)2.20万元,包含人员支出2.20万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加2.20万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目;
(5)公务员医疗补助(2101103)0.94万元,包含人员支出0.94万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加0.94万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目;
(6)住房公积金(2210201)3.59万元,包含人员支出3.59万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加3.59万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目。
3.支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出67.83万元,其中:
工资福利支出(301)48.89万元,较上年增加11.97万元,原因是年人员增加以及人员工资调整;
商品和服务支出(302)18.44万元,较上年增加9.56万元,原因是年人员增加以及相关费用增加;
资本性支出(310)0.5万元,较上年增加0.5万元,原因是预新购办公设备;
(2)2019年本部门一般公共预算支出67.83万元,其中:
机关工资福利支出(501)48.89万元,机关商品和服务支出(502)18.44万元,机关资本性支出(503)0.5万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元,较上年增加0.15万元,增长100%,增加的主要原因是有符合规定接待支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,增加0万元(0%),主要原因是严格执行出国管理有关规定;公务接待费费0.15万元,较上年增加0.15万元,增加0.15万元(100%),主要原因是有符合规定接待支出;公务用车运行维护费0万元,较上增加0万元,主要原因是公车改革后本单位无公车。
2019年本部门当年一般公共预算会议费支出0.00万元,较上年增加0万元,主要原因是严格控制会议规模,今年无相关会议安排。
2019年本部门当年一般公共预算培训费支0.1万元,较上年增加0.1万元,增加100%。主要原因是今年有相关培训会议安排。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门机关运行经费预算安排57.83万元,较上年增加12.03万元,主要原因是人员增加以及相关费用增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.工业增加值:是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。
4.“散乱污”工业企业:是指环保不达标、无证无照、违法用地和违法建设、存在安全隐患且具有固定设施、有污染排放的生产性工业企业。“散乱污”企业,主要针对小工厂、小作坊,不包括规模以上工业企业。
5.“双百双千”工程:是指“百名”领导干部包抓“百户”规上工业企业,“千名”机关干部包抓“千户”中小微企业。通过“一企一策”帮扶,解决企业生产经营、融资、用工等方面存在的问题,增强企业发展活力,提升企业产值效益。