铜川市新区统计局 2019年部门综合预算

(已通过保密审查)

来源: 发布时间:2019-04-18 16:03 阅读:
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一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.依照国家法律、法规和国家、省、市有关统计工作方针、政策,组织领导和协调全区统计工作;制订全区统计工作规划,统计调查计划,并组织实施。

2.宣传、贯彻执行《中华人民共和国统计法》、《统计法实施细则》及其他统计法规,检查监督统计法规的实施,配合市统计局法规科查处统计违法案件。

3.组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算制度;完成全区的社会经济调查统计报表工作。

4.搜集、整理、提供全区基本统计资料,并对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析,统计预测和统计监督,为区工委、管委会宏观管理和科学决策提供提供参考依据。

5.在区工委、管委会领导下,按照国家统一安排,会同有关部门组织实施人口、农业、经济等重大国情国力普查和抽样调查以及专项调查。

6.统一审定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期公布全区国民经济和社会发展的统计公报。

7.组织实施指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计信息数据处理工作;建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

8.负责对本区统计机构和统计人员进行业务培训。

9.完成区工委、管委会及市统计局交办的其他工作事项。

(二)机构设置

根据国民经济和社会统计工作需要,新区统计局共设置“两办五科”即办公室、普查办,综合科、农贸科、工交科、投资科、法规科7个业务科室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局将紧紧围绕新区工委、管委会的中心工作,以数据质量为核心,以调查研究为重点,强力推进依法统计,不断深化统计改革,大力夯实统计基础,全面加强党的建设,打造升级版的现代统计,为全区经济发展提供可靠的统计保障。

(一)围绕中心工作,抓实监测分析

对全区经济发展进行预测预警,是统计的重要职责。我们将不断扩大监测范围,提高监测预警频率,侧重专项监测深度研究,准确把脉经济运行态势,为工委管委会提供务实管用的对策建议。

(二)围绕薄弱环节,抓实“五上”培育

培育“五上”企业是发掘经济增长点的重要举措。今年通过摸排已成功申报了一批“五上”企业,但仍存在比较大的漏统现象。因此,要加大摸底排查力度,将尚未入统的达规达限企业全部申报入库,切实做到应统尽统,

(三)围绕普查调查,抓实充分准备

明年元月1日将开展全国第四次经济普查正式登记,我们将密切关注 “四经普”工作动态,在经费保障、业务培训等方面尽早谋划,着眼经普数据、平台数据、核算数据和历史数据合理衔接,加强数据的承接性、匹配性、逻辑性分析研判,对可能出现的问题早防范、早解决,确保经普质量。

(四)围绕精准服务,抓实基础建设

一是进一步加大干部教育力度,重点加强统计理论、方法、技能、法律法规以及信息技术的培训,继续实施统计复合型人才工程;二是持续改进工作作风,牢固树立“敢担当、有作为”的价值理念,坚决整治庸懒散行为,不断提高统计系统执行力;三是进一步完善制度,从细微处着手,从制度上预防“数字腐败”。切实加强党内监督,自觉接受监督,奋力打造廉洁统计。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为本级(机关)预算,无二级单位20。

序号

单位名称

1

铜川市新区统计局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中:行政编制5人、事业编制0人;实有人员5人,其中:行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入86.53万元,其中一般公共预算拨款收入86.53万元,政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加28.31万元,主要原因是增加了第四次经济普查等项目预算;2019年本部门预算支出86.53万元,其中一般公共预算拨款支出86.53万元,政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加28.31万元,主要原因是增加了第四次经济普查等项目预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入86.53万元,其中一般公共预算拨款收入86.53万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加28.31万元,主要原因是增加了第四次经济普查等项目预算;2019年本部门财政拨款支出86.53万元,其中一般公共预算拨款支出86.53万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加28.31万元,主要原因是增加了第四次经济普查等项目预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出86.53万元,其中:基本支出56.53万元,项目支出30万元,较2018年部门预算一般公共预算拨款增加28.31万元,主要原因是增加了第四次经济普查等项目预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出86.53万元,其中:

(1)行政运行(2010501)42.76万元,包含人员支出34.28万元、公用经费支出8.48万元、项目支出0万元,较上年减少10.46万元,原因是本年度功能科目调整;

(2)专项普查活动(2010507)20万,包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出20万元,较上年增加20万元,原因是本年度增加第四次经济普查2019年区级经费预算;

(3)统计抽样调查(2010508)10万,包含人员支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出10万元,较上年增加5万元,原因是2019年增加城乡收入调查工作经费预算;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.25万元,包含人员支出7.25万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加7.25万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目;

(5)行政单位医疗(2101101)2.22万元,包含人员支出2.22万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加2.22万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目;

(6)公务员医疗补助(2101103)0.82万元,包含人员支出0.82万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加0.82万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目;

(7)住房公积金(2210201)3.48万元,包含人员支出3.48万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元,较上年增加3.48万元,原因是本年度功能科目调整,此为新增功能科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出86.53万元,其中:

工资福利支出(301)64.05万元,包含人员支出48.05万元、公用经费支出0万元、项目支出16万元,较上年增加19.31万元,原因一是2019年预算了第四次经济普查临时工工资、二是人员工资逐年增长各项缴费基数也随之增长。

商品和服务支出(302)22.43万元,包含人员支出0万元、公用经费支出8.43万元、项目支出14万元,较上年增加8.95万元,原因是 2019年增加了城乡收入调查工作经费及第四次经济普项目支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元,包含人员支出0万元、公用经费支出0.05万元、项目支出0万元,较上年增加0.05万元,原因是本年度预算了独生子女费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出86.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)64.05万元,包含人员支出48.05万元、公用经费支出0万元、项目支出16万元,机关商品和服务支出(502)22.43万元,包含人员支出0万元、公用经费支出8.43万元、项目支出14万元,对个人和家庭的补助(509)0.05万元,包含人员支出0万元、公用经费支出0.05万元、项目支出0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.33万元,较上年增加0.33万元,增长100%,增加的主要原因是根据上年度业务执行中的实际需求,需要一定量的资金作为公务接待。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是严格执行出国管理有关规定;公务接待费费0.33万元,较上年增加0.33万元,增长100%,增加的主要原因是根据上年度业务执行中的实际需求,需要一定量的资金作为公务接待;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是公车改革后本单位无车辆;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置。

2019年本部门当年一般公共预算会议费1.5万元,主要用于业务培训,较上年增加了1.5万元,上升了100%,主要原因是2019年第四次经济普查需要召开会议。

2019年本部门当年一般公共预算培训费0万元,2018年至2019年,本部门无会议费经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排8.43万元,较上年增加3.43万元,主要原因是2019年机关运行经费中包含其他交通补助。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.统计抽样调查:是一种非全面调查,它是从全部调查研究对象中,抽选一部分单位进行调查,并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。抽样调查虽然是非全面调查,但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料,因而,也可起到全面调查的作用。

4.经济普查:是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

附件:2019年铜川市新区统计局预算公开报表.XLS


网络编辑:车骊
信息审核:赵勇
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