铜川市新区招商局2018年部门综合预算说明

来源: 发布时间:2018-04-19 18:03 阅读:
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一、部门主要职责

1.负责国内外有关投资者的联系和投资合作,组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动。

2.负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息。

3.负责来铜川新区投资客商提供环境考察,信息咨询等服务,协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作。

4.负责全区招商引资政策的制定和落实。

5.承办新区管委会交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

1.全年力争利用市域外资金40亿元以上。

2.按照街区特色帮助荣盛、美佳华招商,美佳华年内投入运营。加强与服务业金融总部对接,大力发展总部经济建设。

3.抓投资,在招商引资和项目建设上下功夫。

4.抓结构,在推进“五大板块”建设上下功夫。分别打造高端航空铝板块、打造汽车零部件加工板块、打造中医药大健康产业板块、打造装配式新型建材生产板块、打造电线电缆产业园板块。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括铜川市新区招商局本级(机关)预算,内设一个综合办公室。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员3人,其中行政3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值7.2万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,本部门暂未开展项目支出绩效评价。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度部门总收入39.91万元,与上年对比增加10.34万元,主要是工资福利支出增加。2018年度部门总支出预算 39.91万元,与上年对比增加10.34万元,主要是工资福利支出增加。其中:工资福利支出24.81万元,商品和服务支出15.1万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度部门财政拨款总收入39.91万元,与上年对比增加10.34万元,主要是工资福利支出增加。2018年度部门财政拨款支出预算39.91万元,与上年对比增加10.34万元,主要是工资福利支出增加。其中:工资福利支出24.81万元,商品和服务支出15.1万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市新区招商局2018年部门预算一般公共预算拨款39.91万元,其中:基本支出29.91万元,项目支出10万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加10.34万元,增加的主要原因是工资增加,各项社保支出同比增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:商贸事务支出39.91万元,包含基本支出29.9万元、项目支出10万元,较2017年增加增加10.34万元,增加的主要原因是工资增加,各项社保支出同比增加。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:301工资福利支出24.81万元,包含基本支出24.81万元,较2017年增加8.68万元,增加的主要原因是工资增加,各项社保同比增加;302商品和服务支出15.1万元,包含基本支出5.1万元、项目支出10万元,较2017年增加2.54万元,增加的主要原因是2017年有一在岗人员未预算上公用经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元。比2017年减少2万元,减少100%,减少原因是近年来严格执行中央八项规定精神,在公务接待费预算上进行了控制和压减。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定;公务接待预算0万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少2万元,减少100%,主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中,公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置。公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费0万元,主要用于在会议期间按规定开支的各类费用,与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理有关规定,对会议费预算从总量上进行了控制和压减。

培训费0万元,主要用于在培训期间发生的各类培训费用,与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法,对培训费预算进行了控制和压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计3万元,其中:办公费3万元。较上年增加0万元,主要原因没有人员变动。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划5.6万元,其中政府采购货物类计划5.6万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.招商引资:是指负责国内外有关投资者的联系和投资合作,组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动等。

附件:铜川市新区招商局2018年部门预算公开报表.xls


网络编辑:张静
信息审核:赵勇
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