铜川市新区商务局2018年部门综合预算说明

来源: 发布时间:2018-04-19 18:00 阅读:
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一、部门主要职责

(一)贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策;

(二)制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划;

(三)负责指导、协调商品进出口工作,承担全区外贸出口目标任务;

(四)负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作;

(五)负责全区科技、科协工作;

(六)承办新区管委会交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

(一)大力宣传新区各项商贸、科技等方面的优惠政策,加快提升新区科技、商贸业的发展水平。

(二)抓好社零、外贸进出口、R&D、技术市场交易额、专利申请等指标的顺利完成。

(三)做好省级高新区建设有关工作。

(四)积极培育新增“四上”企业。

(五)狠抓全区重点商贸项目建设步伐,促进商贸经济发展。

(六)认真抓好商贸领域安全生产工作,增强商贸流通企业安全生产的责任主体意识;同时做好创国卫巩固提升各项工作。

(七)做好精准扶贫工作。

(八)完成区工委、管委会及市商务局、科技局交办的其他工作事项。

三、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制的单位共1个,为:铜川市新区商务局本级(机关)。根据工作需要,新区商务局共设置“一办两科”,即办公室、商务科、科技科3个科室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员8人,其中行政3人、事业1人(借调)。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值10.86万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度部门总收入 39.54万元,与上年对比增加11.47万元,主要是本年度增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。2018年度部门总支出预算 39.54万元,与上年对比增加11.47万元,主要是本年度增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。其中:工资福利支出28.38万元,与上年对比增加5.47万元,主要是增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费预算;商品和服务支出9.66万元,与上年对比增加4.50万元,主要是本年增加创建国家级经开区工作经费预算,资本性支出 1.50万元,与上年对比增加1.50万元,主要是单位人员增加需要新购买电脑等办公设备。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度部门财政拨款总收入 39.54万元,与上年对比增加11.47万元,主要是本年度增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。2018年度部门财政拨款支出预算 39.54万元,与上年对比增加11.47万元,主要是本年度增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。其中:工资福利支出28.38万元,与上年对比增加5.47万元,主要是增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费预算;商品和服务支出9.66万元,与上年对比增加4.50万元,主要是本年增加创建国家级经开区工作经费预算,资本性支出 1.50万元,与上年对比增加1.50万元,主要是单位人员增加需要新购买电脑等办公设备。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市新区商务局2018年部门预算一般公共预算拨款39.54万元,其中:基本支出34.54万元,项目支出5.0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款与上年对比增加11.47万元,主要是本年度增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:21602商业流通事务支出39.54万元,包含基本支出34.54万元、项目支出5.00万元,较2017年增加了11.47万元,主要是本年度增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费及项目的预算。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:301工资福利支出28.38万元,包含基本支出28.38万元、项目支出0.00万元,较2017年对比增加5.47万元,增加的主要是本年度增加了养老保险及职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费的预算; 302商品和服务支出9.66万元,包含基本支出4.66万元、项目支出5.00万元,较2017年对比增加4.50万元,增加的主要是是增加了创建国家级经开区工作经费; 310资本性支出1.50万元,包含基本支出1.50万元、项目支出0.00万元,较2017年对比增加1.50万元,增加的主要原因是单位人员增加需要新购买电脑等办公设备。

(四)政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,主要原因:严格执行八项规定要求。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因:严格执行出国管理有关规定;公务接待费预算0万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置;公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因:严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费0万元,主要用于商贸运行相关会议等支出,与上年持平。主要原因是预算从总量上进行了控制和压减。

培训费0万元,主要用于业务知识培训等支出,与上年持平。主要原因是主要原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计4.00万元,其中:30201办公费1.95万元,较上年减少1.05万元,主要原因是本年预算安排政府采购和维修(护)费支出;30213维修(护)费0.55万元,较上年增加0.55万元,主要原因是本年预算安排维修(护)费支出;31002办公设备购置1.50万元,较上年增加1.50万元,主要原因是单位人员增加需要新购买电脑等办公设备。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划1.5万元,其中政府采购货物类计划1.5万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.商业服务业等支出:指纳入商务局部门预算管理主要用于促进商贸事业发展等的支出。


附件:铜川市新区商务局2018年部门预算公开报表.xls


网络编辑:张静
信息审核:赵勇
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