一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策,协调解决新型工业化进程中的问题;推进信息化和工业化融合,促进工业经济发展。
2.协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题,并提出意见和建议。
3.负责全区重点工业企业的培育发展以及装备制造业的发展规划和指导工作;扶持全区工业企业做大做强;组织实施名牌战略,培育名牌产品。
4.推进全区工业体系改造和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
5.加强企业上市培育,推动企业上市工作。
6.指导全区工业企业资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作,组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.积极为企业融资搭建平台;推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为企业服务。
8.协调解决多种所有制企业发展中存在的问题。
9.统筹推进全区工业信息化工作,协调建设中的困难和问题,组织开展工业、信息化的对外合作和交流。
10.落实园区政策,加大协调力度,监测园区发展动态,促进产业聚集区科学发展。
二、2018年度部门工作任务
1.全力以赴,紧盯目标,确保完成任务。主要抓好电力、燃气等企业,确保完成目标任务,同时对增加值率高的企业,做到最大产出;大项目做好投资。
2.做好北部中药产业园。按照市上的规划和要求,结合北京中医药医院、铜川市孙思邈第二医院养生保健院等优势,引进相关中医药产业,积极打造北部中医药产业园,将新区打造成养生保健城市。
3.延长汽车产业链。与陕汽集团对接,承接配套企业生产,抓住大秦铝业发展机遇,抓好融资、生产、项目推进等工作促使大秦的项目尽快落地。
4.抓好园区宣传工作。在园区入口处建立明显标志的宣传牌。
5.抓好项目的策划、包装等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入2018年部门预算的包括:铜川市新区工业信息化局(机关)预算,无二级(或基层)预算单位。局机关下设三个科室:办公室、业务科、中小企业服务中心。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值 6.78 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排,本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年度部门总收入153.80万元,与上年对比增加122.22万元,2018年度部门总支出预算 153.80万元,与上年对比增加122.22 万元,主要是今年预算拨款里包含2017年区级财政贴息资金,故差异较大。其中:工资福利支出36.92 万元,商品和服务支出13.88万元,对企业补助103万元。
(二)财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入 153.80 万元,与上年对比增加122.22万元,今年预算拨款里包含2017年区级财政贴息资金,故差异较大。2018年度部门财政拨款支出预算 153.80 万元,与上年对比增加122.22万元,主要是今年增加项目类专项经费108万,其中:取缔散乱污企业工作经费,招商引资经费,企业宣传、博览会支出5万元,2017年区级财政贴息支出103万元。工资福利支出36.92 万元,商品和服务支出8.88万元,对企业补助103万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市新区工业和信息化局2018年部门预算一般公共预算拨款153.80万元,其中:基本支出45.80万元,项目支出108万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加122.22万元,增加的主要原因是今年预算拨款里包含2017年区级财政贴息资金,故差异较大。工资福利支出36.92 万元,商品和服务支出8.88万元,专项支出108万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:2150501行政运行科目支出45.8万元,包含基本支出45.8万元,项目支出0万元,较2017年增加14.22万元,增加的主要原因是在职编制人员增加一名,故有差异;2150599其他工业和信息产业监管科目支出5万元,包含基本支出0万元、项目支出5万元,较2017年增加5万元,增加的主要原因是取缔散乱污企业工作经费,招商引资经费,企业宣传、博览会支出5万元。2150805中小企业发展专项支出103万元,包含项目支出103万元,较2017年增加103万元,增加的主要原因是对企业补助支出103万元。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:30101基本工资科目(部门经济分类类级科目)支出14.49万元,较2017年增加0.46万元,增加的主要原因是在编人员编制增加一名。
30102津贴补贴科目支出11.45万元,较2017年增加3.16万元,增加的主要原因是在编人员编制增加一名。
30103奖金支出1.15万元,较2017年增加1.15万元,增加的主要原因是2017年奖金支出包含在基本工资内,2018年此科目单独列支。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元,增加的主要原因是2018年科目调整,将此项单列。
30110职工基本医疗保险缴费支出1.37万元,较2017年增加1.37万元,增加的主要原因是2018年科目调整,将此项单列。
30111公务员医疗补助缴费支出0.35万元,较2017年增加0.35万元,增加的主要原因是2018年科目调整,将此项单列。
30112其他社会保障缴费支出0.12万元,较2017年减少1.46万元,减少的主要原因是2017年包含基本医疗、失业、工伤和生育等保险支出。
30113住房公积金支出2.74万元,较2017年增加2.74万元,增加的主要原因是2017年此项包含在基本工资内。
30199其他工资福利支出支出0.69万元,较2017年减少0.77万元,减少的主要原因是2017年此科目包含其他人员支出未包含项,2018年单独列支。
30201办公费支出13.88万元,其中基本支出8.88万元,专项支出5万元,较2017年增加7.66万元,增加的主要原因是在编人员编制增加一名及取缔散乱污企业工作经费,招商引资经费,企业宣传、博览会支出5万元。
31202利息补助支出103万元,较2017年增加103万元,增加的主要原因是2017年无此项支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元,比2017年减少0.4万元,减少100%。减少原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制“三公”经费,公务接待比上年减少。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平,主要原因是严格执行出国管理有关规定;公务接待费预算0万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少0.4万元,减少100%。主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因是推进公务用车改革,严格控制车辆购置;公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年持平。主要原因公车改革后本单位无公车。
会议费0万元,主要用于开展会议产生的相关费用,比2017年减少0.3万元,减少100%。主要原因是严格控制会议规模,今年无相关会议安排。
培训费0万元,主要用于开展培训产生的相关费用,比2017年减少0.2万元,减少100%。主要原因是严格控制培训会议支出,今年无相关培训会议安排。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计6万元,其中:30201科目较上年增加6万元,主要原因是去年无此项支出。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划1万元,其中政府采购货物类计划1万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.工业增加值率:在一定时期内工业增加值占同期工业总产出的比重,即企业实现的价值占产品总价值的比重。
附件:铜川市新区工业信息化局2018年部门预算公开报表.xls