铜川市新区社会事业局2018年部门综合预算说明

来源: 发布时间:2018-04-19 11:30 阅读:
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一、部门主要职责

(一)民政:积极做好社会兜底保障工作,充分发挥社会兜底办公室作用,助力脱贫攻坚;着力保障和改善民生,做好救灾救济、优抚、五保供养、城乡低保、医疗救助及“一站式”服务、临时救助等各项工作;加强基层政权及自治组织建设;承办婚姻登记业务;承办社会福利、慈善服务、宗教事务、殡葬管理、社团登记等社会事务管理工作。

(二)文化:加快构建现代公共文化服务体系建设,加强基层公共文化服务中心建设,落实公共文化服务年度任务;组织指导全区性文化活动,积极落实市局交办的各项任务。

(三)体育:落实全民健身要求,完善基层体育设施场地建设,组织指导全区性体育活动,积极落实市局交办的各项任务。

(四)文物旅游:打造全域旅游,培育和发展旅游产业,加强文物单位的保护与利用。

(五)残联:办理证件、各类补贴发放;开展0-6岁残疾儿童训练、辅助器具适配、精神病患者住院服药等康复项目。

(六)老龄:办理证件、生活补贴发放、老年协会管理。

(七)慈善:针对弱势群体开展各类救助活动。

二、2018年度部门工作任务

(一)指导街办全面完成第十次村民委员会换届选举工作;指导做好省级综合减灾示范社区创建工作;做好涉军群体信访维稳工作,完成新建7条道路命名和地名普查成果转化工作。

(二)扎实做好保障和改善民生工作,按照相关文件精神落实各项惠民政策;推进脱贫攻坚民生兜底保障。

(三)迎接市级、省级、国家级对新区创建国家公共文化服务体系示范区工作验收;完成新区公共文化服务年度任务;推进新区全域旅游建设,完成延昌寺塔抢险加固工程项目。全力促进各项社会事务协调发展。

(四)完成新区管委会和上级各部门交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算为新区社会事业局机关预算,局机关下设5个科室:民政办、社会事务办、老龄办、残联办、婚姻登记处。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制6人、事业编制2人;实有人员27人,其中行政6人、事业2人,其余除有1个协管,1个公益性岗位之外全部为社区专职人员。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值47.53万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,新区社会事业局纳入项目支出绩效目标管理1个。绩效评价项目为高龄补贴,属延续性项目,年度资金总额为412.2万元,其中:财政拨款192.96,其他资金:219.24万元(省市配套)。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度部门总收入 1008.17 万元,与上年对比增加648.01万元,主要是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。2018年度部门总支出预算 1008.17万元,与上年对比增加648.01 万元,主要是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。其中:工资福利支出511.03万元,商品和服务支出133.22 万元,对个人和家庭的补助支出358.54万元,资本性支出5.38万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度部门财政拨款总收入1008.17 万元,与上年对比增加648.01 万元,主要是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。2018年度部门财政拨款支出预算 1008.17万元,与上年对比增加648.01 万元,主要是 城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。其中:工资福利支出 511.03万元;商品和服务支出133.22 万元;对个人和家庭的补助支出 358.54万元;资本性支出5.38万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市新区社会事业局2018年部门预算一般公共预算拨款1008.17万元,其中:基本支出87.25万元,项目支出920.92万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加648.01万元,增加的主要原因是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:

1)20802民政管理实务科目支出717.21万元,包含基本支出87.25万元、项目支出629.96万元,较2017年增加362.51万元,增加的主要原因是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。

2)20808抚恤科目支出5万元,包含基本支出0万元、项目支出5万元,较2017年增加5万元,增加的主要原因是优抚项目预算增加。

3)20810社会福利支出9.84,包含基本支出0万元、项目支出9.84万元,较2017年增加9.84万元,增加的主要原因是城乡低保五保及孤儿保障预算增加。

4)20811残疾人事业支出134.08万元,包含基本支出0万元、项目支出134.08万元,较2017年增加134.08万元,增加的主要原因是残疾人重度护理预算增加。

5)20815自然灾害生活救助支出12万元,包含基本支出0万元、项目支出12万元,较2017年增加12万元,增加的主要原因是一元民生保险的预算增加。

6)20899其他社会保障和就业支出7.2万元,包含基本支出0万元、项目支出7.2万元,较2017年增加7.2万元,增加的主要原因是增加了农村幸福院运营补助预算。

7)20701文化支出50万元,包含基本支出0万元、项目支出50万元,较2017年增加50万元,增加的主要原因是增加了公共文化服务设施项目及购买公共文化服务的预算。

8)20702文物支出15.38万元,包含基本支出0万元、项目支出15.38万元,较2017年增加15.38万元,增加的主要原因是增加了延昌寺土地费及文物保护专项经费的预算。

9)20704新闻出版广播影视支出57.46万元,包含基本支出0万元、项目支出57.46万元,较2017年增加57.46万元,增加的主要原因是增加了政府购买有线电视服务及农村电影放映的预算。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:

1)301工资和福利支出科目支出511.03万元,包含基本支出74.03万元、项目支出437万元,较2017年增加432.98万元,增加的主要原因是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。

2)302商品和服务支出科目支出133.22万元,包含基本支出13.22万元、项目支出120万元,较2017年增加115.26万元,增加的主要原因是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。

3)303对个人和家庭的补助支出358.54万元,包含基本支出0万元、项目支出358.54万元,较2017年增加94.39万元,增加的主要原因是城乡医疗救助、城乡临时救助、自然灾害救助、优抚、农村幸福院项目预算增加。

4)310资本性支出5.38万元,包含基本支出0万元、项目支出5.38万元,较2017年增加5.38万元,增加的主要原因是增加了延昌寺土地费项目的预算。

(四)政府性基金预算支出情况。

新区社会事业局部门预算无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

新区社会事业局部门预算无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)费用0万元。较上年减少(增加)0万元,主要原因是上下年均未预算此项费用。

会议费0万元,较上年减少(增加)0万元,主要原因是是上下年均未预算此项费用。

培训费0万元,较上年减少(增加),0万元,主要原因是是上下年均未预算此项费用。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计8万元,其中:30201办公费8万元,较上年减少(增加)0万元,主要原因是上下年人数无增减。

(八)政府采购情况。

2018年新区社会事业局部门预算政府采购计划14.39万元,其中政府采购货物类计划10.39万元、政府采购服务类计划4万元、政府采购工程类计划0万元。

八、本部门专业性名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:铜川市新区社会事业局2018年部门综合预算报表.xls


网络编辑:张静
信息审核:赵勇
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