中共铜川新区工委组织部2018年部门预算公开情况说明

来源: 发布时间:2018-04-19 11:09 阅读:
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一、部门主要职责

研究和指导党组织建设工作,制定党组织的设置和活动方式;研究提出加强党员队伍建设的意见、建议,指导党员管理、党员教育工作和党建宣传;负责干部队伍的宏观管理和全区人才工作的牵头抓总,对全区干部工作进行监督检查;提出科级领导班子调整、配备的意见和建议,负责科级干部的考察、任免;负责全区远程教育、目标考核、工会、妇联、共青团、工资、档案等工作;负责全区大学生村官、农村老党员、遗属生活补助、六十年代精简人员生活补助发放。

组织部下设三个科室,分别为办公室、党建科、干部科。

二、2018年重点工作

1.基层党建方面。抓学习,提升能力,抓亮点,整体推进,抓制度,规范工作,抓阵地,夯实基础。

2.干部及考核方面。加强干部队伍建设工作,进一步规范完善干部人事档案材料以及干部人事档案数字化工作,进一步加大“三项机制”工作。

3.人才工作方面。抓好药王大健康孵化基地人才振兴计划示范点的审报建设;继续探索对部分岗位开展公开招聘工作。

4.自身建设方面。坚持自学与集中学习相结合,提高组工干部的理论水平和工作能力,严格遵守党风廉政规定,加强支部建设及党员学习。

5.其他工作方面。继续抓好精准扶贫及创卫巩固提升工作,做好组织部承担的工人文化宫建设项目工作,完成工委、管委会下达的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,即中共铜川市新区工委组织部本级(机关),无二级或基层预算单位。本单位内设一个综合办公室,两个科室,即基层党建科、干部科。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制7名,其中行政编7名;实有人员5名,其中行政5名。单位管理的离退休人员0名。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值19.36万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体说明:

2018年度部门总收入136.72万元,与上年对比增加60.55万元,主要是人员新增和项目支出增加。2018年度部门总支出预算 136.72万元,与上年对比增加60.55万元,主要是人员增加和项目支出增加。其中:工资福利支出增加47.93万元,增加的主要原因是人员增加和项目支出中包含的大学生村官社保,商品和服务支出减少19.61万元,减少的主要原因是大学生村官社保和生活补助分别列入工资福利资金和对个人和家庭的补助支出;对个人和家庭的补助支出增加32.23万元,增加的主要原因是大学生村官和第一书记到村任职的生活补助,本年列入该科目。

(二)财政拨款收支说明

2018年度部门财政拨款总收入 136.72万元,与上年对比增加60.55万元,主要是人员新增和项目支出增加。2018年度部门财政拨款支出预算 136.72万元,与上年对比增加60.55万元,主要是人员新增和项目支出增加。其中:工资福利支出增加47.93万元,商品和服务支出减少19.61万元,对个人和家庭的补助支出增加32.23万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部2018年部门预算一般公共预算拨款136.72万元,其中:基本支出74.60万元,项目支出62.12万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加60.55万元,增加的主要原因是人员新增和项目支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:20132组织事务科目支出100.77万元,包含基本支出74.60万元、项目支出26.17万元,较2017年增加70.82万元,增加的主要原因是人员增加;20136其他共产党事务支出科目支出18.00万元,包含基本支出0.00万元、项目支出18.00万元,较2017年增加2.40万元,增加的主要原因是项目资金增加;20808抚恤科目支出8.69万元,包含基本支出0.00万元、项目支出8.69万元,较2017年增加8.69万元,增加的主要原因是本年新增预算;21301农业科目支出9.26万元,包含基本支出0.00万元、项目支出9.26万元,较2017年减少31.97万元,减少的主要原因是项目支出减少。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:301工资福利支出科目支出71.66万元,包含基本支出64.00万元、项目支出7.66万元,较2017年增加47.93万元,增加的主要原因是人员增加和项目支出增加; 302商品和服务支出科目支出32.83万元,包含基本支出10.60万元、项目支出22.23万元,较2017年减少19.61万元,减少的主要原因是部分支出变更经济分类科目; 303对个人和家庭的补助科目支出31.23万元,包含基本支出0.00万元、项目支出31.23万元,较2017年增加32.23万元,增加的主要原因是部分支出变更经济分类科目。

(四)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算支出,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,主要原因:严格执行八项规定精神。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因:主要是严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算0万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公用用车购置及运行维护费预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置。公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因:主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费0万元,主要用于会议期间规定开支的各种费用,与上年持平,主要原因是严格执行会议费管理有关规定,对会议费预算进行了控制和压减。

培训费7万元,主要用于在培训期间发生的各类培训费用,与2017年增加了7万,增加率100%。增加主要原因是本年度要进行十九大培训和换届后新任干部的培训。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计7.00万元,较上年增加3.00万元,主要原因是人员数量增加,其中:30201办公费7.00万元,较上年增加3.00万元,主要原因是人员数量增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购计划0万元,其中政府采购货物类计划0万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:中共铜川新区工委组织部 2018年部门预算公开情况报表.xls


网络编辑:张静
信息审核:赵勇
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