铜川市新区管理委员会办公室2018年部门综合预算说明

来源: 发布时间:2018-04-19 10:33 阅读:
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一、部门主要职责

1.负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实;

2.筹备有关 会议,安排有关公务活动;

3.进行调研,起草文稿,印制文件;

4.负责机关管理、文书档案管理工作;。

5.负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作,承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

二、2018年度部门工作任务

1.全年编发《铜川新区》彩刊27期,《铜川日报》“聚焦新区”特色版面12期,做好《铜川日报》“新区快讯”专栏供稿。协调市电视台办好“新区新闻”栏目。完成党报党刊征订。

2.做好《要情快报》《信息专报》《舆情专报》,改版管委会门户网站,做好信息报送和网络意识形态工作。

3.做好人大代表建议和政协委员提案管理办理回复工作,跟踪督办工委会议、专题会议及重大事项的落实情况,做好网民留言和市长信箱办理。

4.加强依法行政,组织开展法律讲座,邀请法律顾问列席工委会议专题会议,做好重大事项决策合法性审查。

5.做好工委、管委会及办公室2017年收文归档整理,加强对街道办、机关部门档案工作监督指导,推进档案管理规范化进程。

6.办好品牌诗会,组织开展朗读大赛,组织开展文艺巡展巡讲巡演交流活动。

7.加强党支部建设,搞好“一月一学习,一季一主题”党务工作,组织开展扶贫帮困志愿服务活动、赴红色教育基地实地学习、党史知识竞赛、“党员政治生日”等活动。培养入党积极分子4名。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2018年部门预算编制范围为铜川市新区管理委员会办公室本级(机关)1个,内设机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制16人,其中行政编制16人;实有人员16人,其中行政16人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,固定资产账面价值549.85万元。公车改革后保留的公务用车共有13辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度部门总收入937.44 万元,与上年对比增加 199.65万元,主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。2018年度部门总支出预算 937.44万元,与上年对比增加 199.65 万元,主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。其中:工资福利支出220.45万元,商品和服务支出716.99万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度部门财政拨款总收入937.44万元,与上年对比增加 199.65 万元,主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。2018年度部门财政拨款支出预算937.44万元,与上年对比增加 199.65万元,主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。其中:工资福利支出220.45万元,商品和服务支出716.99万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款937.44万元,其中:基本支出345.89万元,项目支出591.55万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加199.65万元,增加的主要原因是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:20103政府办公厅(室)及相关机构事务支出937.44万元,包含基本支出345.89万元、项目支出591.55万元,较2017年增加199.65万元,增加的主要原因是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:301工资福利支出220.45万元,包含基本支出220.45万元,较2017年增加40.66万元,增加的主要原因是2017年未预算基本养老保险及2018年补发2017年取暖费;302商品和服务支出716.99万元,包含基本支出160.39万元、项目支出556.6万元,较2017年增加204.97万元,增加的主要原因是宣传项目、机关建设修缮等项目增加;对个人和家庭的补助0万元,较2017年减少80.93万元,减少的主要原因是退休人员移交养老经办。

(四)政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算33.7万元,比2017年减少0.47万元,减少1%。减少原因是近年来严格执行中央八项规定精神,严格执行公务用车使用规定以及接待办法,对公务用车运行费支出及接待费预算从总量上进行了控制和压减。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算1.2万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少0.47万元,减少28%,主要原因是严格执行公务接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费预算32.5万元。其中:公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置;公务用车维护费预算32.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费0万元,主要用于在会议期间按规定开支的各类费用,比2017年减少2万元,减少100%。主要原因是严格执行会议费管理有关规定,对会议费预算从总量上进行了控制和压减。

培训费0.8万元,主要用于除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的各类培训费用,比2017年增加0.8万元,增加100%。主要原因是严格执行培训费管理办法,开展培训加强业务工作能力。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计125.44万元,其中:30239其他交通费用15.94万元,30216培训费0.8万元,30231公务用车维护费32.5万元,30217公务接待费1.2万元,30214租赁费2.95万,30206电费55万,30201办公费17.05万元,较上年减少1.55万元,主要原因是严格按照政策要求压减一般性支出。

(八)政府采购情况。

2018年政府采购计划3.7万元,其中政府采购货物类计划3.7万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:铜川市新区管理委员会办公室2018年部门综合预算报表.xls


网络编辑:张静
信息审核:赵勇
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