一、部门主要职责
1.负责新区内建设市场管理。
2.监督管理建筑工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作。
3.负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理;协调处理重大工程质量安全事故。
4.负责新区范围内住宅小区物业管理。
二、2018年度部门工作任务
1.完善建设局各项规章制度。严格落实局机关理论学习制,制定详细的学习计划,提高领导班子及干部政治思想作风建设。
2.学习贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐倡廉工作部署,认真开展本单位机关效能建设,做到岗位职责明确,任务清楚。
3.今年我局建设工程有:开元路(鸿基西路-正阳路)道路工程;恒春东路(东环路-规划路)道路工程;长兴路(华原西道-鸿基西路)道路工程;西北环线(华原西道-华夏南道)道路工程;西北环线地下综合管廊工程;太阳城东区规划路(华夏南道-开元路)道路工程;斯正街北侧规划路工程,同时做好新区市政设施维护、管护工作。
4.深入开展创建文明工地工作,力争创建市级文明工地3个、省级文明工地1个。
5.配合新区四创办,创文办做好新区建筑工地扬尘污染防治工作,把扬尘污染治理工作常态化。
6.抓好新区建设工程项目的报建、节能审查、招投标、施工许可证发放、竣工备案管理等工作,同时强化建设工程质量安全管理,扎实推进工程质量治理两年行动,重点实施质量通病防治;对商混站进行全面检查指导,促进商混管理工作标准化,制度化;重点抓住原材料进厂的检测、复试工作,确保工程质量。
7.进行物业管理法规、规章贯彻落实情况检查,对物业服务企业违反规定的行为及时进行处理。健全物业服务企业信用档案,做好信用统计,评选并表彰先进,促进物业服务企业提高物业管理服务质量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共1个,铜川市新区建设局本级(机关),下设办公室、村镇科、基础建设科、工程质量安全监督站、交通科、农村公路管理科、物业科,无二级或基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人、事业编制0人;实有人员40人,其中行政8人、事业0人(临时人员32人)。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值41.38万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排,暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年度部门总收入374.88 万元,与上年对比增加234万元,主要是项目预算增加以及本年度增加了养老保险、基本养老保险、其他社会保障缴费。2018年度部门总支出预算374.88万元,与上年对比增加234 万元,主要是项目预算增加以及本年度增加了养老保险、基本养老保险、其他社会保障缴费。其中:工资福利支出71.92 万元,商品和服务支出262.06 万元,对个人和家庭的补助支出 0万元,资本性支出40.9万元。
(二)财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入374.88万元,与上年对比增加234万元,主要是项目预算增加以及本年度增加了养老保险、基本养老保险、其他社会保障缴费。2018年度部门财政拨款支出预算374.88万元,与上年对比增加234万元,主要是项目预算增加以及本年度增加了养老保险及基本养老保险、其他社会保障缴费。其中:工资福利支出71.92 万元,商品和服务支出262.06 万元,对个人和家庭的补助支出 0万元,资本性支出40.9万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款374.88万元,其中:基本支出90.62万元,项目支出284.26万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加234万元,增加的主要原因是项目预算增加以及本年度增加了养老保险及基本养老保险、其他社会保障缴费。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:
1)21201城乡社区管理事务科目支出215.62万元,包含基本支出90.62万元、项目支出125万元,较2017年增加129.74万元,增加的主要原因是项目预算增加以及本年度增加了养老保险及基本养老保险、其他社会保障缴费。
2)21205城乡社区环境卫生科目支出95万元,包含基本支出0万元、项目支出95万元,较2017年增加40万元,增加的主要原因是项目预算增加。
3)21203城乡社区公共卫生科目支出23.36万元,包含基本支出0万元、项目支出23.36万元,较2017年增加23.36万元,增加的主要原因是项目预算增加。
4)21299其他城乡社区支出科目支出9.9万元,包含基本支出0万元、项目支出9.9万元,较2017年增加9.9万元,增加的主要原因是项目预算增加。
5)21401公路水路运输科目支出31万元,包含基本支出0万元、项目支出31万元,较2017年增加31万元,增加的主要原因是项目预算增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:
1)301工资福利支出科目支出71.92万元,包含基本支出71.92万元、项目支出0万元,较2017年增加16.78万元,增加的主要原因是本年度增加了养老保险及基本养老保险、其他社会保障缴费。
2)302商品和服务支出科目支出262.06万元,包含基本支出18.7万元、项目支出243.36万元,较2017年增加191.08万元,增加的主要原因是项目预算增加。
3)310资本性支出科目支出40.9万元,包含基本支出0万元、项目支出40.9万元,较2017年增加40.9万元,增加的主要原因是项目预算增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
(六)“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元,比2017年减少0.23万元,减少100%。减少原因是严格执行公务接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出,与上年持平。主要原因是本单位无此项业务发生;公务接待费预算0万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。比2017年减少0.23万元,减少100%。主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中,公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因本单位无公车。公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是本单位无公车。
会议费0万元,主要用于开展会议产生的相关费用,与上年持平,主要原因是严格控制会议规模,减少会议支出,今年无相关会议安排。
培训费0万元,主要用于培训相关业务而产生的相关培训费,比2017年减少0.51万元,减少100%。主要原因是严格控制培训会议规模,减少会议支出,今年无相关培训会议安排。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计13万元,其中:
1)30201办公费7.72较上年减少2.54万元,主要原因是响应政策压减支出。
2)30213维修(护)费0.28较上年增加0.28万元,主要原因是本年度有此项需求。
3)30227委托业务费5较上年增加5万元,主要原因是本年度有相关业务。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划6.06万元,其中政府采购货物类计划6.06万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。