铜川市新区规划局2018年部门综合预算说明

来源: 发布时间:2018-04-19 09:50 阅读:
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一、部门主要职责

1.研究制定新区详细规划并组织实施监督检查;

2.负责新区详细规划的编制工作;

3.按审批权限规定负责新区各类建设项目的初审工作及资质审查管理工作;

4.负责新区规划范围内勘测行业及资质的管理工作;

5.查处规划违法案件。

二、2018年度部门工作任务

1.    围绕项目建设,提高规划管理服务水平。

2.    西北片区产业园规划工作。与市规划局对接,结合铜川市城市总体规划修编工作,研究新区西北片区开发利用规划前期调研工作、土地变性等相关工作。

3.加强党风廉政建设及作风纪律整顿。

4.牵头做好新区违建治理五年专项行动工作。进一步细化工作措施,对未批先建违法行为分类分批次处理,争取得到消除存量、控制增量的目的。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看。纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,铜川市新区规划局部门本级(机关),下设办公室、规划建设科、规划用地科,无二级或基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人。实有人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值13.52 万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度部门总收入 55.11 万元,与上年对比增加14.3万元,主要增加了工资福利。2018年度部门总支出预算55.11万元,与上年对比增加14.3 万元,主要是工资福利支出增加。其中:工资福利支出42.23 万元,商品和服务支出12.88万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度部门财政拨款总收入55.11万元,与上年对比增加14.3 万元,主要增加了工资福利。2018年度部门财政拨款支出预算 55.11万元,与上年对比增加14.3 万元,主要是工资福利支出增加。其中:工资福利支出42.23 万元,商品和服务支出12.88万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款55.11万元,其中:基本支出52.11万元,专项支出3万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加14.3万元,增加的主要原因是工资福利预算拨款增加11.3万元,专项支出增加3万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:2120101行政运行支出52.11万元,包含基本支出52.11万元,较2017年增加11.3万元,增加的主要原因是人员工资福利支出增加;2120199其他城乡社区管理事务支出3万元,包含专项支出3万元,较2017年增加了3 万元,增加的主要原因是委托业务费增加。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:301工资福利支出42.23万元,包含基本支出42.23万元,较2017年增加11.3万元,增加的主要原因是津贴补贴及机关事业单位养老保险缴费增加;302商品和服务支出12.88万元,包含基本支出9.88万元、专项支出3万元,较2017年增加3万元,增加的主要原因是委托业务费增加3万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,从总量上进行了控制和压减。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定;公务接待费预算0万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待。与上年持平。主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中,公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置。公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费0万元,主要用于召开会议方面的支出,与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

培训费0万元,主要用于召开培训会议方面的支出,与上年持平。主要原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计7元,其中:办公费6万元、委托业务费1万元。较上年增加0万元。主要是无人员变动。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划1.5万元,其中政府采购货物类计划1.5万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 编制修建性详细规划:主要任务是:满足上一层次规划的要求直接对建设项目做出具体的安排和规划设计,并为下一层次建筑、园林和市政工程设计提供依据。源:对于当前要进行建设的地区,应当编制修建性详细规划,用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工。

4.  建筑密度:建筑密度=建筑物的基底面积总和/规划建设用地面积。 比如一块地为10000平方米,其中建筑底层面积3000平方米,这块用地的建筑密度就是3000/10000=30% 。建筑密度一般不会超过40%-50%,用地中还需要留出部分面积用作道路、绿化、广场、停车场等。

附件:铜川市新区规划局2018年部门预算公开报表.xls


网络编辑:张静
信息审核:赵勇
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