一、基本情况
铜川市新区坡头街道办事处为全额财政拨款行政单位,乡镇机构改革后,办事处下设“六办三站”,即党政办公室(财政所)、经济发展办公室(市场监管办公室)、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(司法所)、宣传科技文卫办公室、人大主席团办公室,经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。办事处辖区内共有11个村,1个社区,5个学校。共有工作人员61人,在编在岗人员49人。经费管理方式为全额预算管理,2017年年初固定资产总额共计225.20万元, 公车改革后,办事处保留的公车数量为2辆,其中一辆待报废。
二、单位主要职责
(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、新区管委会的决定、命令、指示,保证市、新区管委会各项任务顺利完成。
(二)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。
(三)负责街道财政预决算和收支管理,促进区域经济发展。
(四)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
(五)参与城市建设,危房改造的管理工作。
(六)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
(七)负责计划生育、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。
(八)加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。
(九)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。
(十)指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。
(十一)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
(十二)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
(十三)完成新区管委会交办的其他任务。
三、2017年度重点工作
(一)全面完成各项经济目标任务;
(二)强力推进项目建设,带动经济社会发展;
(三)不断提升服务意识,做实做细民生工程;
(四)确保安全稳定,打造平安坡头;
(五)践行“三严三实”,推动党建工作 。
四、收支预算情况
1.收入预算情况
2017年坡头街道办事处单位预算收入总额553.72万元,其中一般预算财政拨款收入553.72万元,总预算收入相比上年增加了6.41万元,增加的主要原因是人员增加。
2.支出预算情况
2017年坡头街道办事处单位部门预算总支出为553.72万元,其中:基本支出508.22万元; 2.项目支出45.50万元。按经济分类:工资福利支出382.26万元,商品和服务支出113.80万元,对个人和家庭的补助支出57.66万元。总支出相比上年增加了6.41万元,增加的主要原因是人员支出增加。
五、政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、部门“三公”经费等预算情况。
2017 年“三公”经费预算3万元,较上年增加了20%。其中未发生因公出国(境)费;公务接待费0.5万元,比上年增加了0.5万元,主要是本年精准扶贫接待次数增加;公务用车运行维护费2.5万元,比上年相比无下降,主要是根据执行公务用车使用规定,公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上与上年相比无增减。
2017年会议费预算0 万元,与上年相同。原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。
2017年培训费预算 0万元,与上年相同。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。
八、机关运行经费安排情况
2017年单位机关运行经费财政拨款预算68.3万元,比2016年预算减少19.2万元 , 下降28%。
九、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算共150万元,其中政府采购工程类预算150万元。
十、名词解释:
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。