一、基本情况
铜川市新区财政局为全额财政拨款行政单位,经费管理方式为全额预算管理,行政编制20人,实有20人;事业编制5人,实有5人,离退休1人。铜川市新区财政局下设办公室、预算科、国库科、事财科、综合科、经建科、评审科、会计科、农财科、信息中心等科室。2017年年初固定资产总额共计299.89万元,公车改革后,本单位车辆0辆。
二、单位主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规,加强财政管理和财政监督。
2.负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作,定期向新区工委、管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。
3.负责组织财政收入、合理安排财政支出。
4.负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。
5.负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。
6.负责新区财政供养人员工资及津、补贴的发放管理工作。
7.负责新区政府采购及国有资产管理工作。
8.负责新区财政信息化建设工作。
9.负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。
10.负责各街道办事处财政所的业务指导工作。
11.承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。
三、2017年重点工作
1.千方百计保证收入任务完成,为新区开发建设和经济社会发展提供财力保障。
2.切实保障和改善民生,大力支持新区社会事业全面发展。
3.加大脱贫攻坚投入,推进财政农业发展。
4.科学推进PPP项目,继续做好节能减排财政政策综合示范项目和山水林田湖项目。
5.抢抓机遇,用足用活各项财税政策。
6.积极推进各项财政改革,不断提高财政科学化、精细化管理水平。
7.加强党风廉政和干部队伍建设,塑造财政机关良好形象。
四、收支预算情况
1.收入预算情况:
2017年铜川市新区财政局预算收入总额483.37万元,其中一般预算财政拨款收入483.37万元。预算收入相比上年增加162.48万元,主要原因是:(1)人员增加;(2)承担新区财政信息建设工作,财政信息建设预算增加;(3)办公场所改造费用增加。
2.支出预算情况:
2017年铜川市新区财政局预算支出总额483.37万元,其中基本支出302.02万元;项目支出181.35万元。按经济分类:工资福利支出262.91万元;商品和服务支出65.83万元;对个人和家庭的补助4.63万元;其他基本资本性支出150万元。预算支出相比上年增加162.48万元,主要原因是:(1)人员增加;(2)财政信息建设费用增加;(3)办公场所改造费用增加。
五、政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、部门“三公”经费等预算情况
2017 年“三公”经费预算 0.14万元,较上年增长100 %。其中出国费未预算;公务接待费 0.14万元,比上年增加0.14 万元,增长100 %,主要是财务软件维修类的公务接待;公务用车运行费未预算。
2017年会议费预算2.04 元,较上年增长100 %,原因是贯彻落实各项财政改革措施,使得召开财政业务会议增多。
2017年培训费预算8.15 万元,较上年增长100 %,原因是业务培训增加。
八、机关运行经费安排情况
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算 22 万元,比2016年预算增加 1万元 ,增长4.8 %。
九、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算共200万元,其中政府采购货物类预算200万元,政府采购服务类预算 0 万元,政府采购工程类预算0万元。
十、名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。