一、基本情况
铜川市新区规划局为全额财政拨款行政单位,无下设单位,实际在编在岗人数4 人,经费管理方式为全额预算管理,因人员较少,内设一个综合办公室。2017年年初固定资产总额共计18.67 万元。公车改革后无公务用车。
二、单位主要职责
1.研究制定新区详细规划并组织实施监督检查;
2.负责新区详细规划的编制工作;
3.按审批权限规定负责新区各类建设项目的初审工作及资质审查管理工作;
4.负责新区规划范围内勘测行业及资质的管理工作;
5.查处规划违法案件。
三、2017年重点工作
做好区级重点项目铜川市水晶岛城市综合体项目;推进拆违治违工作;打赢“锦阳坡片区推进战”;做好规划管理服务工作;配合相关单位做好《新区消防布点规划》、《美丽乡村规划》等工作;做好新区招商引资项目的规划咨询服务工作。
四、收支预算情况
1.收入预算情况:
2017年铜川市新区规划局预算收入总额40.81万元。其中一般预算财政拨款收入40.81万元,今年年初预算数同口径相比比上年增加3.4%,增加原因是工资福利拨款收入较上年增加5.6万元。
2.支出预算情况:
2017年铜川市新区规划局部门预算支出总额40.81万元。其中基本支出40.81万元,按经济分类:工资福利支出30.93万元,商品和服务支出9.88万元。今年总支出预算数同口径相比比上年增加3.4%,增加原因是工资福利支出较上年增加5.6万元。
五、政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、部门“三公”经费等预算情况
2017 年“三公”经费预算 0万元,与上年相同,无预算。主要原因是严格执行八项规定要求,因公出国(境)费、公务用车运行及维护费及公务接待费上年未发生支出,今年也无相关支出计划。
2017年会议费预算0 万元,与上年相同。原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。
2017年培训费预算 0万元,与上年相同。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。
八、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费财政拨款预算9.88 万元,比2016年预算减少1 万元 ,减少10%。
九、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算共 2.37万元,其中政府采购货物类预算2.37万元。
十、名词解释:
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。