一、基本情况
铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心(铜川市新区健康教育中心)为全额财政拨款事业单位,下设办公室、孕检科、B超室、乳腺科、女性科、男性科、检验科、避孕药具科、婚检科、妇幼保健科、健康教育中心等11个科室,编制人数9人,实际在编在岗人数3人,借调出5人,借调入1人,退休2人,公益性岗位3人,聘用专业技术人员7人。经费管理方式全额预算管理,2017年年初固定资产总额共计110.50万元,其中技术服务车1辆4.598万元。
二、单位主要职责
以孕产保健、儿童妇女保健、计划生育服务为中心,为妇女儿童提供全方位服务。儿童妇女保健、围产保健等妇幼保健服务;妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务;计划生育技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健等;婚前医学检查、优生健康检查;受委托妇幼保健和计划生育技术服务、业务管理、项目管理、培训和技术支持;健康促进与健康教育研究、业务指导、人员培训、传播素养监测和效果评估。
三、2017年重点工作
2017年妇幼保健计划生育服务中心重点工作
1.国家免费孕前优生健康检查项目。2017年国家免费孕前优生健康检查目标人群为872对。
2.孕产妇和0—6岁儿童健康管理项目实施。 结合孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务规范(2011版)要求,对辖区孕产妇和0-6岁儿童进行了规范化管理。
3.增补叶酸预防神经管缺陷项目。为有效降低新生儿出生缺陷的发生,加强督促检查,加大健康教育宣传力度。
4.农村孕产妇免费住院分娩补助项目。加强“农免”项目的管理,大力宣传免费住院分娩补助等国家补助相关政策,两个卫生院对辖区区域外农村孕产妇进行摸底、登记,上报耀州区妇幼保健院审核后,进行补助,做到了应补尽补,有力的促进“农免”项目工作的顺利开展。
5.农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目。按照市卫计局针对育龄妇女的主要健康问题,将原计划生育系统的母亲健康工程、计划生育服务(查环、查孕、查病)和原卫生系统“宫颈癌”和“乳腺癌”检查项目进行整合,完善整合方案,开展整合试点工作的要求,目前正在宣传、摸底中。
6.孕产妇系统保健基本服务项目。为了全面加强妇幼健康工作,进一步降低孕产妇和婴儿死亡率,减少出生缺陷,提高出生人口素质,我中心严格审核,规范服务流程,使项目有序推进。目标任务923人。
7.托幼机构管理情况 。对辖区内提交申请的幼儿园进行评估和对辖区幼儿园儿童进行入园体格检查。
8.三网监测工作 。为了更好的了解新区孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷数据的准确性,新区妇幼保健计划生育服务中心于利用助产机构、疾控等部门记录数据在卫生院、社区卫生服务中心按要求进行质控调查,调查有无漏报现象。
9.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目和新生儿遗传代谢疾病和听力筛查、B超、产前筛查项目的宣传和随访工作。
10.母亲健康工程。省级第五轮母亲健康工程目标人群为8930人,确保“母亲健康工程”的质量和效果。
2017年健康教育重点工作
1.以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容,在全区范围内广泛的开展健康教育和健康促进活动,使居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。
2.健康教育网络健全,主要媒体设有健康教育栏目。车站、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。
3.广泛开展全民健身活动,机关、企事业单位落实工作场所工间操制度
4.深入开展禁烟、控烟宣传活动,禁止烟草广告。开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识。
四、收支预算情况
1.收入预算情况:
2017年铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心预算收入总额70.84万元,其中一般预算财政拨款收入70.84万元。与上年比较增加4.35万元,增加原因为人员工资上涨。
2.支出预算情况:
2017年铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心部门预算支出总额70.84万元,其中基本支出70.84万元。按经济分类:工资福利支出59.05万元;商品和服务支出4.5万元;对个人和家庭的补助7.29万元;与上年比较增加4.35万元,增加原因为人员工资上涨。
五、政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、部门“三公”经费等预算情况
2017 年“三公”经费预算 2.56万元,较上年下降48.80%,主要是2016年度报废车辆一辆,新增公务接待费0.06万元。其中出国费0.00 万元。公务接待费0.06 万元,比上年增加0.06 万元,增加100%,主要是严格执行接待办法,根据实际工作需要增加预算;公务用车运行费2.5万元,比上年下降2.5万元,下降50 %,主要是上年2辆技术服务车,2016年底报废1公务用车,严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。
2017年会议费预算0 万元,与上年相同。原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。
2017年培训费预算 0万元,与上年相同。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。
八、机关运行经费安排情况
2017年本级部门参公单位的机关运行经费财政拨款预算4.50万元,比2016年预算减少3.50 万元 ,减少43.75%,减少原因是:人员借调出去。
九、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算共51.8万元,其中政府采购货物类预算50.8万元,政府采购服务类预算1万元。
十、名词解释:
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附表:2017年度部门预算公开