一、基本情况
铜川市新区经济发展局为全额财政拨款行政单位,编制人数6人,实际在岗人数6人,退休1人,借调及临时人员6人,经费管理方式为全额一级预算管理,因人员较少,内设一个综合办公室。2017年年初固定资产总额共计出20.57万元,公车改革后无公务用车。
二、主要职责
1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、中长期规划;负责汇总分析经济社会发展情况,进行宏观经济的预测,提出经济调控的政策、措施、建议,组织解决经济运行中的重大问题。
2.负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划,做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作,推进产业结构调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作.
3.完成区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。
三、2017年重点工作
1.按照“招商引资项目建设年”活动安排,做好重点项目建设,确保“双七”行动顺利开展。
2.全力做好全市三次重大项目集中开工及市级各部门重大项目的检查、督办工作。
3.按照《项目包装策划实施意见》,全力做好项目包装策划工作,建立区级重大项目子储备库,确保不少于15个项目纳入市级重大项目储备库,总投资不低于100亿元。
4.做好项目备案、立项审批、资金的申报及以工代赈项目的监督实施。
5.抓好精准扶贫,实现脱贫目标。
6.全面加强党风廉政建设。
7.做好油气管道监管的安全生产工作。
8.做好各类创建工作和国资委、工商联等相关工作。
四、收支预算情况
1.收入预算情况:
2017年新区经发局预算收入总额384.02万元,其中一般预算财政拨款收入384.02万元。与上年比较减少92.39万元,减少主要原因为一是相关专项工作已完成;二是由于人员工资涨幅增加。
2.支出预算情况:
2017年新区经发局预算支出总额384.02万元,其中基本支出71.22万元;项目支出312.8万元。按经济分类:工资福利支出56.02万元;商品和服务支出323.18万元;对个人和家庭的补助4.82万元。与上年比较减少92.39万元,减少主要原因为一是相关专项工作已完成;二是由于人员工资涨幅增加。
五、政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、部门“三公”经费等预算情况
2017 年“三公”经费预算1.00万元,较上年下降0 %。公务接待费1万元,比上年减少0万元,下降0%,主要是工作需要有此项支出;因公出国(境)费、公务用车运行及维护费及公务接待费上年未发生支出,今年也无相关支出计划。
2017年会议费预算0 万元,与上年相同。原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。
2017年培训费预算 0万元,与上年相同。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。
八、机关运行经费安排情况
2017年本部门单位的机关运行经费财政拨款预算6万元,比2016年预算减少1.00万元 ,减少14.29%。
九、政府采购情况
2017年政府采购无预算。
十、名词解释:
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。