一、基本情况
铜川市新区商务局为全额财政拨款行政单位,下设办公室、商贸科、科技科3个科室。单位实有干部职工6人,其中在编在岗人数2人,借调调入1人,借调调出1人,临时人员3人。经费管理方式全额预算财政拨款,2017年年初固定资产总额共计9.94万元,无公务用车。
二、单位主要职责
(一)贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策;
(二)制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划;
(三)负责指导、协调商品进出口工作,承担全区外贸出口目标任务;
(四)负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作;
(五)负责全区科技、科协工作;
(六)承办新区管委会交办的其他事项。
三、2017年重点工作
(一)大力宣传新区各项商贸、科技等方面的优惠政策,加快提升新区科技、商贸业的发展水平。
(二)抓好商贸领域安全生产工作,做好创国卫巩固提升各项工作。
(三)抓好社零、外贸进出口、R&D、技术市场交易额、专利申请等指标的顺利完成。
(四)积极培育新增“四上”企业。
(五)狠抓全区重点商贸项目建设步伐,促进商贸经济发展,做好新区农村电子商务体系建设工作。
(六)做好创建国家级经开区,省级高新区有关工作。
(七)做好精准扶贫工作。
(八)推进机关作风建设,提升工作整体效能
四、收支预算情况
1.收入预算情况:
2017年铜川市新区商务局预算收入总额28.07万元,其中基本一般预算财政拨款收入28.07万元,非税收入0万元,与上年比较增加8.65万元,增加原因为人员变动和工资调整。
2.支出预算情况:
2017年铜川市新区商务局部门预算支出总额28.07万元,其中基本支出28.07万元;项目支出0万元。按经济分类:工资福利支出22.91万元;商品和服务支出5.16万元;对个人和家庭的补助0万元;其他基本性支出0万元,与上年比较增加8.65万元,增加原因为人员变动和工资调整。
五、政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、部门“三公”经费等预算情况
2017 年“三公”经费预算0.41万元,较上年下降25.45%。其中未发生因公出国(境)费;公务接待费0.41万元,比上年减少0.14万元,下降 25.45%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;主要是公务用车改革后,本单位无公务用车。
2017年会议费预算0 万元,与上年相同。原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。
2017年培训费预算 0万元,与上年相同。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。
八、机关运行经费安排情况
2017年本部门行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.16万元,比2016年预算增加0.66万元 ,增长14.67%。
九、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算共2.75万元,其中政府采购货物类预算2.75万元,政府采购服务类和工程类无预算。
十、名词解释:
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。