铜川市新区项目推进中心2017年部门预算公开说明

来源:铜川新区管理委员会 发布时间:2017-05-12 00:00 阅读:
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一、基本情况

铜川市新区项目推进中心是新区管理委员会下设参照公务员管理的事业单位,内设打非办、金融办、扶贷办、清欠办和项目中心办公室五个科室,实有在编人数16人,在岗人员6人。经费管理方式实行全额预算管理。2017年年初固定资产总额共计24.25万元,公车改革后,保有1辆公务用车。

二、单位主要职责

(一)对接铜川市金融办下达的各项工作。

1. 推进农村保险基础建设。

2. 做好普惠金融政策落地实施,提高农村金融服务。

3. 促进精准扶贫小额信贷工作。

4. 协调完成政府机构失信专项治理工作。

(二)对接铜川市打非办下达的各项工作。

1.严厉打击和处置全区内的非法集资活动

2.严格监管辖区内的融资性担保公司和小额信贷公司经营情况。

(三)认真开展清欠工作,积极协调相关部门,依据《出让合同》或者《用地协议》核算入区项目单位拖欠、顶抵(即工程款顶抵土地款)土地费用,做好催缴清收工作。

三、2017年重点工作

(一)积极配合铜川市金融办,做好辖区内的金融监管和服务工作。为了促进县域金融工作更好地发展,计划从以下方面加强金融监管工作。

1.对全区内的金融业发展进行指标量化。对县域金融内的银行、证券、保险业务发展主要指标详细量化,年度考核。

2.规范发展小额贷款公司及融资性担保公司,推动金融机构升级发展。要建立长期沟通机制,及时了解汇报重点工作、重大事项等有关情况。

3.积极调查研究,根据具体情况,定期组织召开政银企座谈会、金融形势分析会。

4.做好政策性农业保险试点工作。我们按照市金融办要求,结合实际,将对全区的樱桃开展保险试点等业务。

5.组织开展金融机构进社区、进农村、进企业的宣传活动。

(二)积极配合铜川市打非办,做好打击非法集资工作。

近年来,非法集资已成为社会的一种恶瘤,为了营造区县经济发展的优良环境,进一步加大对非法集资的监测、预警、防范、打击,有力地清理非法集资活动,保护广大民众的切身利益,在下一步工作中我们将从两方面做起:

一方面加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。要加大正面宣传力度,增强宣传实效,充分发挥各类媒体和互联网的作用;协调联系报刊、媒体,加强广告监管,有效遏制非法集资类公司以高息理财为名的变相吸收公众存款的广告。

另一方面渗透打非概念。将防范和打击非法集资工作渗透到民众的日常生活中,针对排查中发现的苗头性问题及风险隐患,积极落实整改,采取有效措施,着力防范群众异常行为引发的各类风险。

(三)积极配合,认真核查清退办交办的工作,加快完成清欠任务。

为了更好、更快、更有效的核实催缴清欠工作,我部门制定了针对性的催缴政策,甄别情况、分类处理。首先,针对欠款原因不复杂、还款意向较浓的项目,采取连续电话联系或上门催缴,直至还款到位;其次,针对还款难度较大的项目,采取书面催缴或下发律师函;再次,若上述方式都不能催缴到位,则启动司法程序,依法进行处理;最后,对于欠款原因较复杂的项目,积极组织用地单位和各有关部门召开协调会议,解决欠款问题。                                                

(四)脱贫攻坚、精准扶贫、确保效果。

我们包抓的咸丰路办事处董坡村贫困户,孤儿董迪洋和董志刚两家。了解其家庭状况与生活方面存在的困难,想办法帮助他们解决实际问题,尽早使其脱贫。

(五)完成区“创卫”领导小组下达的任务,做好迎接创建全国卫生城市的验收工作。

(六)完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

四、收支预算情况

(一)收入预算情况:

2017年铜川市新区项目推进中心预算收入总额119.02万元,其中一般预算财政拨款收入119.02万元,与上年比较增加7.31万元,增加的原因是工作人员工资福利的增加。

(二)支出预算情况:

2017年铜川市新区项目推进中心预算支出总额119.02万元,其中基本支出119.02万元。按经济分类:工资福利支出113.52万元,商品和服务支出5.50万元。今年的总支出比上年增加了7.31万元,增加的原因是工作人员工资福利支出的增加。

五、政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

七、部门“三公”经费等预算情况

2017 年“三公”经费预算2.90 万元,较上年无变化。其中因公出国(境)费0 万元,比上年减少 0万元,下降0 %;公务接待费0.4 万元,与上年相同,主要是考虑相关工作需要需预算;公务用车运行费2.50 万元,与上年相同,主要是扶贫下乡、查处非法广告需经常外出用车,所以未压减。

2017年会议费预算0.20万元,较上年下降0 %,原因是2017年会议次数增加。

2017年培训费预算0.20万元,较上年下降0 %,原因是2017年需承担的培训任务增加。

八、机关运行经费安排情况

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算 2.60 万元,与上年相同。

九、政府采购情况

2017年本部门政府采购无预算。

十、名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)新区打非办:是打击和处置非法集资领导小组办公室。

(四)新区扶贷办:是精准扶贫小额信贷工作推进小组办公室。

  

附件:项目中心2017年度部门预算公开


网络编辑:赵勇
信息审核:赵勇
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