铜川市新区坡头街道办事处2016年度部门决算

来源:铜川新区管理委员会 发布时间:2017-10-31 00:00 阅读:
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一、坡头街道办事处概况

(一)、坡头街道办事处的主要职能

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。

(2)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。

(3)负责街道财政预决算和收支管理,促进区域经济发展。

(4)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(5)参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。

(6)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(7)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(8)加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。

(9)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

(10)指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(11)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(12)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(二)坡头街道办基本情况

铜川市新区坡头街道办事处为全额财政拨款行政单位,乡镇机构改革后,办事处下设“六办三站”,即党政办公室(财政所)、经济发展办公室(市场监管办公室)、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(司法所)、宣传科技文卫办公室、人大主席团办公室,经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。办事处辖区内共有11个村,1个社区,5个学校。共有工作人员61人,在编在岗人员49人。经费管理方式为全额预算管理。公车改革后,办事处保留的公车数量为2辆,其中一辆待报废。

(三)2016年坡头街道办事处工作任务完成情况

(1)扎实开展了“四率一度”扶贫对象核实和数据清洗工作,全面打响了脱贫攻坚翻身战。

(2)聚焦国卫巩固提升,推进城乡环境治理工作。

(3)征地拆迁进展顺利,项目建设环境得到保障。

(4)突出了主导产业发展,经济指标进行稳定增长。

(5)全面开展了创建国家公共文化服务体系工作。

(6) 抓好了安全生产制落实,确保人民生命财产安全。

(7)加强了食品药品监管。

(四)坡头街道办事处的决算单位构成

纳入坡头街道办事处2016年度决算范围的单位包括:

行政单位1个:铜川新区坡头街道办事处 。办事处下设“六办三站”,即党政办公室(财政所)、经济发展办公室(市场监管办公室)、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(司法所)、宣传科技文卫办公室、人大主席团办公室,经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。办事处辖区内共有11个村,1个社区,5个学校。

二、部门2016年度决算表(统见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府采购情况表

三、坡头街道办事处2016年度决算情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度收入合计1075.49万元,较上年增加339.49万元,主要原因是一般公共服务支出、政府性基金收入增加。

(2)2016年度支出合计595.56万元,较上年减少111.44万元,主要原因是农林水支出、医疗卫生与计划生育支出减少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1075.49万元。其中:财政拨款1075.49万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款966.99万元、政府性基金预算财政拨款108.50万元;无事业收入和其他收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计595.56万元。其中:基本支出582.35万元,是为机关正常运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的97%;项目支出13.20万元,占总支出的3%,主要为村级巷道硬化工程款及文化专项支出。

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

(1)2016年度收入合计1075.49万元,较上年增加339.49万元,主要原因是一般公共服务支出、政府性基金收入增加。

(2)2016年度支出合计595.56万元,较上年减少111.44万元,主要原因是农林水支出、医疗卫生与计划生育支出减少。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出595.56万元,其中:基本支出582.35万元,项目支出13.2万元,包括村级巷道硬化工程支出10万元和文化专项支出3.2万元。2016年一般公共预算财政拨款支出较上年减少111.44万元,主要原因是农林水支出、医疗卫生与计划生育支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出595.56万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出523.24万元、国防支出0.23万元、教育支出3万元、文化教育与传媒支出7.52万元、社会保障和就业支出51.57万元、、农林水支出10万元。

一般公共服务支出为523.24万元。包括:

(1)政府办公厅及相关机构事务支出477.94万元,主要用于公用经费支出。

(2)财政事务支出9万元,主要用于公用经费支出。

(3)人力资源事务支出36.05万元,主要用于公用经费支出。

(4)人力资源事务支出36.05万元,主要用于公用经费支出。

(5)纪检监察事务支出0.25万元,主要用于公用经费支出。

(6)国防支出为0.23万元。包括国防动员-兵役征集支出0.23万元,主要用于征兵支出。

(7)教育支出为3万元。包括;进修与培训支出3万元,主要用于业务人员技能培训支出。

(8)文化教育与传媒支出7.52万元。包括:其他文化教育与传媒支出7.52万元,主要用于文化专项支出。

(9)社会保障与就业支出51.56万元。包括

:民政管理事务支出16.56万元,主要用于公用经费支出;行政事业单位离退休支出35万元,主要用于离退休人员工资支出。

(10)农林水支出为10万元。包括:其他农业支出为10万元,主要用于村级道路工程支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出582.35万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费446.42万元,主要包括:工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费135.94万元,主要包括:商品和服务支出及其他资本性支出。

(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.18万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费9.68万元,公务接待费4.5万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.92万元,降低21%,其中:公务接待费比上年减少0.2万元,降低4.4%;主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.72万元,降低28%;主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减.公务用车购置及保有情况:坡头街道办2016年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量2辆,其中一辆待报废。因公出国(境)费用未发生。

因公出国(境)团组情况:我单位2016年度无此项收支。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计20批次、230人,主要用于上级单位检查用餐、加班用餐。

2、培训费支出决算情况

培训费支出3万元,用于办事处各部门业务技术培训支出,较上年增加了0.2万元,主要是贯彻落实各项财政改革措施,使得召开业务培训次数增多。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.5万元,用于会议办公费支出,较上年增加了0.1万元,主要是贯彻落实各项财政改革措施,使得召开财政业务会议次数增多。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入108.50万元,支出0万元。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

我单位2016年度无此项收支。

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出135.94万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计135.94万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元。 2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加12.8万元,增长的主要原因是临时人员增加。

2、政府采购支出情况

我单位2016年度无此项收支。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆,其中一辆待报废。单价50万元以上通用设备0台。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:坡头办2016年决算公开.xlsx


网络编辑:赵勇
信息审核:赵勇
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