铜川市新区信访局2014年部门决算及“三公经费”支出情况

来源:铜川新区管理委员会 发布时间:2015-12-11 00:00 阅读:
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一、新区信访局概况
1、新区信访局的主要职责
①按照信访条例负责全区信访工作的接待、人民群众来信来访的转办督办、处理、矛盾纠纷的调处排查工作;
②热情接待来访群众、耐心听取来访者反映的问题,认真做好记录、登记,及时向有关领导和部门反映群众的意见和诉求;
③积极主动的做好信访事项的转办和督办工作,使信访案件按程序及时处理;
④加强矛盾纠纷排查调处工作,及时化解矛盾纠纷,确保全区社会稳定;
⑤认真做好赴省进京非正常上访人员的思想工作和矛盾纠纷化解工作,确保市级下达目标任务的完成,做好信访条例的宣传工作;
⑥完成工委、管委会和上级部门交办的工作任务
2、新区信访局的决算单位构成
纳入新区信访局2013年度决算范围的单位包括:
行政单位1个:铜川市新区信访局
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
 
 
新区信访局2013年度收支决算总表
                                                                              单位:万元
收      入
支      出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、公共预算财政拨款
1
40.10952
一、基本支出
13
29.90105
二、政府性基金
2
 
1、工资福利支出
14
10.60105
三、事业收入
3
 
2、对个人和家庭的补助
15
1.4896
四、经营收入
4
 
3、商品和服务支出
16
17.8104
五、其他收入
5
1.20
4、其他资本性支出
17
 
 
6
 
二、项目支出
18
27.147613
 
7
 
三、经营支出
19
 
 
8
 
四、对附属单位补助支出
20
 
本年收入合计
9
41.30952
本年支出合计
21
57.048663  
用事业基金弥补收支差额
10
 
结余分配
22
 
上年结转和结余
11
34.9494
 
年末结转和结余
23
19.210257
收入合计
12
76.25892
支出合计
24
76.25892
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
新区信访局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                                         单位:万元

支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合       计
57.048663
29.90105
27.147613
20103
2010305
0.30
0.30
0.00
20103
2010308
47.548663
27.401050
20.147613
20110
2011009
2.20
2.20
0.00
20113
2011399
5.00
0.00
5.00
20199
2019999
2.00
2.00
2.00

3、 “三公”经费支出表
新区信访局2013年度 “三公”经费支出表
                                                                             单位:万元

合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
4.654
 0.00
1.865
1.865
0.00
 2.789

补充资料:
1因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0辆;年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况:2013年度共接待群众来访339批次2719人次
 
三、新区信访局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计76.25892万元。包括:工资福利收入10.60105万元,信访事务、专项业务活动等收入65.65787万元。
2、支出总计76.25892万元。包括: 工资福利支出10.60105万元,信访事务、其他商贸事务支出及一般服务支出等65.65787万元
(1)基本支出29.90105万元
(2)项目支出万27.147613元
(3)年末结转和结余19.210257万元
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度本单位公共预算财政拨款收入41.309520万元(上年结转和结余34.9494万元),支出57.048663万元,年底结余19.210257万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2013年度本单位公共预算拨款支出57.048663万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.654万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.865万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费1.865万元),公务接待费2.789万元。
1、因公出国(境)费用0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费1.865万元,主要用于车辆运行(燃油费、过路费、停车费)、车辆日常保养维护、维修及车辆保险年终车审。
3、公务接待费2.789万元。 

网络编辑:赵勇
信息审核:赵勇
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