铜川市新区坡头镇政府2013年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源:铜川新区管理委员会 发布时间:2014-12-19 00:00 阅读:
保存 打印
一、新区坡头镇政府概况
1新区坡头镇政府的主要职责
(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(6)加强镇级财政的监督和管理。
(7)搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
(8)保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策,保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。
(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
2新区坡头镇政府的决算单位构成
纳入新区坡头镇政府2013年度决算范围的单位包括:
⑴ 政单位1个
⑵事业单位 个
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
新区坡头镇政府2013年度收支决算总表
                                                          单位:万元
收      入
支      出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、公共预算财政拨款
1
1833.56
一、基本支出
13
1211.86
二、政府性基金
2
 
1、工资福利支出
14
111.24
三、事业收入
3
 
2、对个人和家庭的补助
15
102.83
四、经营收入
4
 
3、商品和服务支出
16
997.79
五、其他收入
5
0.57
4、其他资本性支出
17
 
 
6
 
二、项目支出
18
621.7
 
7
 
三、经营支出
19
 
 
8
 
四、对附属单位补助支出
20
 
本年收入合计
9
 
本年支出合计
21
 
用事业基金弥补收支差额
10
 
结余分配
22
 
上年结转和结余
11
53.54
年末结转和结余
23
54.11
收入合计
12
1887.67
支出合计
24
1887.67
 
注:本表反映新区坡头镇政府本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
 
新区坡头镇政府2013年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                   单位:万元
支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合       计
1,833.56
1,211.86
621.70
201
一般公共服务
484.90
484.90
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
430.38
430.38
 
2010301
行政运行
352.38
352.38
 
2010305
专项业务活动
3.50
3.50
 
2010308
信访事务
10.00
10.00
 
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
64.50
64.50
 
20105
统计信息事务
4.00
4.00
 
2010507
专项普查活动
4.00
4.00
 
20106
财政事务
18.00
18.00
 
2010699
其他财政事务支出
18.00
18.00
 
20110
人力资源事务
10.20
10.20
 
2011009
公务员考核
10.20
10.20
 
20112
人口与计划生育事务
14.32
14.32
 
2011299
其他人口与计划生育事务支出
14.32
14.32
 
20132
组织事务
8.00
8.00
 
2013299
其他组织事务支出
8.00
8.00
 
203
国防
1.00
1.00
 
20306
国防动员
1.00
1.00
 
2030601
兵役征集
1.00
1.00
 
207
文化体育与传媒
13.66
13.66
 
20701
文化
5.00
5.00
 
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
 
20703
体育
0.30
0.30
 
2070399
其他体育支出
0.30
0.30
 
20799
其他文化体育与传媒支出
8.36
8.36
 
2079999
其他文化体育与传媒支出
8.36
8.36
 
208
社会保障和就业
11.94
11.94
 
20801
人力资源和社会保障管理事务
1.60
1.60
 
2080101
行政运行
1.60
1.60
 
20808
抚恤
7.19
7.19
 
2080801
死亡抚恤
7.19
7.19
 
20810
社会福利
3.15
3.15
 
2081002
老年福利
3.15
3.15
 
210
医疗卫生
225.77
225.77
 
21003
基层医疗卫生机构
176.71
176.71
 
2100302
乡镇卫生院
165.55
165.55
 
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
11.16
11.16
 
21004
公共卫生
48.28
48.28
 
2100408
基本公共卫生服务
33.30
33.30
 
2100409
重大公共卫生专项
14.98
14.98
 
21099
其他医疗卫生支出
0.78
0.78
 
2109901
其他医疗卫生支出
0.78
0.78
 
212
城乡社区事务
140.00
140.00
 
21203
城乡社区公共设施
10.00
10.00
 
2120399
其他城乡社区公共设施支出
10.00
10.00
 
21205
城乡社区环境卫生
100.00
100.00
 
2120501
城乡社区环境卫生
100.00
100.00
 
21299
其他城乡社区事务支出
30.00
30.00
 
2129999
其他城乡社区事务支出
30.00
30.00
 
213
农林水事务
956.28
334.58
621.70
21301
农业
626.70
5.00
621.70
2130106
技术推广与培训
5.00
5.00
 
2130142
农村道路建设
621.70
 
621.70
21302
林业
20.00
20.00
 
2130299
其他林业支出
20.00
20.00
 
21307
农村综合改革
293.58
293.58
 
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
293.58
293.58
 
21399
其他农林水事务支出
16.00
16.00
 
2139999
其他农林水事务支出
16.00
16.00
 
 
3、 “三公”经费支出表
新区坡头镇政府2013年度 “三公”经费支出表
                                                 单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
16.8
 
12
12
 
4.8
 
补充资料:
1因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车5 辆;年末公务用车保有量 5辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计62批次,公务接待累计680人。
三、坡头镇政府部门2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1887.67万元。包括:财政拨款收入1833.56万元,其他收入0.57万元,上年结转和结余53.54万元。
2、支出总计1887.67万元。包括:
(1)基本支出1211.86万元。
(2)项目支出621.7万元。
(3)年末结转和结余54.11万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
总支出1833.56万元
(1)基本支出1211.86万元
(2)项目支出621.7万元
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目
支出
合计
1,833.56
1,211.86
214.07
997.79
621.70
201
一般公共服务
484.90
484.90
149.26
335.64
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
430.38
430.38
139.06
291.31
 
2010301
行政运行
352.38
352.38
129.06
223.31
 
2010305
专项业务活动
3.50
3.50
 
3.50
 
2010308
信访事务
10.00
10.00
10.00
 
 
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
64.50
64.50
 
64.50
 
20105
统计信息事务
4.00
4.00
 
4.00
 
2010507
专项普查活动
4.00
4.00
 
4.00
 
20106
财政事务
18.00
18.00
 
18.00
 
2010699
其他财政事务支出
18.00
18.00
 
18.00
 
20110
人力资源事务
10.20
10.20
10.20
 
 
2011009
公务员考核
10.20
10.20
10.20
 
 
20112
人口与计划生育事务
14.32
14.32
 
14.32
 
2011299
其他人口与计划生育事务支出
14.32
14.32
 
14.32
 
20132
组织事务
8.00
8.00
 
8.00
 
2013299
其他组织事务支出
8.00
8.00
 
8.00
 
203
国防
1.00
1.00
 
1.00
 
20306
国防动员
1.00
1.00
 
1.00
 
2030601
兵役征集
1.00
1.00
 
1.00
 
207
文化体育与传媒
13.66
13.66
 
13.66
 
20701
文化
5.00
5.00
 
5.00
 
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
 
5.00
 
20703
体育
0.30
0.30
 
0.30
 
2070399
其他体育支出
0.30
0.30
 
0.30
 
20799
其他文化体育与传媒支出
8.36
8.36
 
8.36
 
2079999
其他文化体育与传媒支出
8.36
8.36
 
8.36
 
208
社会保障和就业
11.94
11.94
7.19
4.75
 
20801
人力资源和社会保障管理事务
1.60
1.60
 
1.60
 
2080101
行政运行
1.60
1.60
 
1.60
 
20808
抚恤
7.19
7.19
7.19
 
 
2080801
死亡抚恤
7.19
7.19
7.19
 
 
20810
社会福利
3.15
3.15
 
3.15
 
2081002
老年福利
3.15
3.15
 
3.15
 
210
医疗卫生
225.77
225.77
10.00
215.77
 
21003
基层医疗卫生机构
176.71
176.71
 
176.71
 
2100302
乡镇卫生院
165.55
165.55
 
165.55
 
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
11.16
11.16
 
11.16
 
21004
公共卫生
48.28
48.28
10.00
38.28
 
2100408
基本公共卫生服务
33.30
33.30
10.00
23.30
 
2100409
重大公共卫生专项
14.98
14.98
 
14.98
 
21099
其他医疗卫生支出
0.78
0.78
 
0.78
 
2109901
其他医疗卫生支出
0.78
0.78
 
0.78
 
212
城乡社区事务
140.00
140.00
 
140.00
 
21203
城乡社区公共设施
10.00
10.00
 
10.00
 
2120399
其他城乡社区公共设施支出
10.00
10.00
 
10.00
 
21205
城乡社区环境卫生
100.00
100.00
 
100.00
 
2120501
城乡社区环境卫生
100.00
100.00
 
100.00
 
21299
其他城乡社区事务支出
30.00
30.00
 
30.00
 
2129999
其他城乡社区事务支出
30.00
30.00
 
30.00
 
213
农林水事务
956.28
334.58
47.62
286.97
621.70
21301
农业
626.70
5.00
 
5.00
621.70
2130106
技术推广与培训
5.00
5.00
 
5.00
 
2130142
农村道路建设
621.70
 
 
 
621.70
21302
林业
20.00
20.00
 
20.00
 
2130299
其他林业支出
20.00
20.00
 
20.00
 
21307
农村综合改革
293.58
293.58
47.62
245.97
 
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
293.58
293.58
47.62
245.97
 
2130706
对村集体经济组织的补助
 
 
 
 
 
21399
其他农林水事务支出
16.00
16.00
 
16.00
 
2139999
其他农林水事务支出
16.00
16.00
 
16.00
 
 
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 万元,其中,因公出国(境)费用 万元,公务用车购置及运行维护费 万元(其中公务用车购置费 万元,公务用车维护费  12万元),公务接待费 万元。
1、因公出国(境)费用 万元,主要用于......
2、公务用车购置及运行维护费12万元,主要用于车辆维修及加油费用。
3、公务接待费4.8万元,主要用于上级部门检查工作的支出。

网络编辑:赵勇
信息审核:赵勇
扫一扫在手机打开当前页面