标题:铜川市新区工业和信息化局2013年度部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、铜川市新区工业和信息化局概况
1、铜川市新区工业和信息化局的主要职责
①贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策,协调解决新型工业化进程中的问题;推进信息化和工业化融合,促进工业经济发展。
②协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题,并提出意见和建议。
③负责全区重点工业企业的培育发展以及装备制造业的发展规划和指导工作;扶持全区工业企业做大做强;组织实施名牌战略,培育名牌产品。
④推进全区工业体系改造和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
⑤加强企业上市培育,推动企业上市工作。
⑥指导全区工业企业资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作,组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
⑦积极为企业融资搭建平台;推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为企业服务。
⑧协调解决多种所有制企业发展中存在的问题。
⑨统筹推进全区工业信息化工作,协调建设中的困难和问题,组织开展工业、信息化的对外合作和交流。
⑩落实园区政策,加大协调力度,检测园区发展动态,促进产业聚集区科学发展。
2、铜川市新区工业和信息化局的决算单位构成
纳入铜川市新区工业和信息化局2013年度决算范围的单位包括:
行政单位1个:铜川市新区工业和信息化局
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市新区工业和信息化局2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
41.31 |
一、基本支出 |
13 |
38.3 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
18.85 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
6.65 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
12.8 |
五、其他收入 |
5 |
2.4 |
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
5.5 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
43.71 |
本年支出合计 |
21 |
43.8 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
0.46 |
年末结转和结余 |
23 |
0.37 |
收入合计 |
12 |
44.17 |
支出合计 |
24 |
44.17 |
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市新区工业和信息化局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
41.4 |
38.3 |
3.1 |
2010305 |
专项业务活动 |
2 |
2 |
|
2010607 |
信息化建设 |
2 |
|
2 |
2011009 |
公务员考核 |
1.1 |
|
1.1 |
2150501 |
行政运行 |
29.2 |
29.2 |
|
2150599 |
其它工业和信息产业监管支出 |
7.1 |
7.1 |
|
3、 “三公”经费支出表
铜川市新区工业和信息化局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
5.3 |
|
3.6 |
3.6 |
|
1.7 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位未组织人员出国(出境)。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位未购置公务用车;年末公务用车保有量1辆。
三、铜川市新区工业和信息化局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计43.71万元。包括:一般预算财政拨款收入:41.31万元(其中:行政运行29.11万元,其他工业和信息产业监管支出7.1,专项业务活动2万元,信息化建设2万元,公务员考核1.1万元),其它收入:2.4万元(县域经济考核奖励资金)。
2、支出总计43.8万元。包括:
(1)基本支出38.3万元。其中:工资福利支出:18.85万元,占基本支出的49%;对个人和家庭的补助:6.65万元,占基本支出的17%;商品和服务支出:12.8万元,占基本支出的34%。
(2)项目支出5.5万元,商品和服务支出:5.2万元,占项目支出的95%;对个人和家庭的补助:0.3万元,占项目支出的5%。
(3)年末结转和结余0.37万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
一般预算财政拨款支出41.4万元。其中:基本支出:38.3万元;项目支出:3.1万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2013年度财政拨款支出41.4万元。其中:(1)基本支出:38.3万元:专项业务活动支出:2万元;行政运行支出:29.2万元;其它工业和信息产业监管支出:7.1。
(2)项目支出3.1万元。其中:信息化建设支出2万元;公务员考核支出1.1万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.3万元,其中,公务用车运行维护费3.6万元,公务接待费1.7万元。
1、公务用车运行维护费3.6万元,主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路过桥费、停车费等支出。
2、公务接待费1.7万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。