铜川市新区城建监察大队2013年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源:铜川新区管理委员会 发布时间:2014-12-03 00:00 阅读:
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一、铜川市新区城建监察大队概况
1、铜川市新区城建监察大队主要职责
铜川市新区城建监察大队是负责全区城建、规划、环境、国土监察的政府工作部门,受市住建局、市规划局、市环保局、市国土局、市工商局委托,主要承担新区内市容环境卫生管理、市政管理、城市规划管理和建筑市场管理、城市绿化管理、环境保护管理、工商行政管理、国土资源管理、户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法职能。
2、铜川市新区城建监察大队的决算单位构成
纳入铜川市新区城建监察大队2013年度决算范围的单位包括:
行政单位1个:铜川市新区城建监察大队
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市新区城建监察大队2013年度收支决算总表
                                                                           单位:万元
收      入
支      出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、公共预算财政拨款
1
350.55
一、基本支出
13
525.05
二、政府性基金
2
 
1、工资福利支出
14
172.17
三、事业收入
3
 
2、对个人和家庭的补助
15
13.13
四、经营收入
4
 
3、商品和服务支出
16
336.8
五、其他收入
5
222.78
4、其他资本性支出
17
2.95
 
6
 
二、项目支出
18
21.3
 
7
 
三、经营支出
19
 
 
8
 
四、对附属单位补助支出
20
 
本年收入合计
9
573.33
本年支出合计
21
546.35
用事业基金弥补收支差额
10
 
结余分配
22
 
上年结转和结余
11
21.3
年末结转和结余
23
48.28
收入合计
12
594.63
支出合计
24
594.63
     注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市新区城建监察大队2013年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                                               单位:万元
支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合       计
340.67
319.37
21.3
2010305
专项业务活动
22.55
22.55
 
2011009
公务员考核
0.6
0.6
 
2019999
其他一般公共服务支出
8
 
8
2120101
行政运行
20.8
20.8
 
2120104
城管执法
288.72
275.42
13.3
3、 “三公”经费支出表
铜川市新区城建监察大队2013年度 “三公”经费支出表
                                                                              单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
31.97
25.75
25.75
0
6.22
 
补充资料:
1因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0 辆;年末公务用车保有量 4辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计76批次,公务接待累计约672人。
三、铜川市新区城建监察大队2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计594.63万元。包括:
(1)公共预算财政拨款350.55万元。
(2)其他收入222.78万元。
(3)上年结转和结余21.3万元。
2、支出总计594.63万元。包括:
(1)基本支出525.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出172.17万元,对个人和家庭的补助支出13.13万元,商品和服务支出336.8万元,其他资本性支出2.95万元。
(2)项目支出21.3万元,主要是为完成其特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转和结余48.28万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年公共预算财政拨款支出合计340.67万元,其中,基本支出319.37,项目支出21.3万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2013年公共财政拨款支出按支出功能分类科目包括如下方面:
 
支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合       计
340.67
319.37
21.3
2010305
专项业务活动
22.55
22.55
 
2011009
公务员考核
0.6
0.6
 
2019999
其他一般公共服务支出
8
 
8
2120101
行政运行
20.8
20.8
 
2120104
城管执法
288.72
275.42
13.3
 
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出31.97万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车购置及运行维护费25.75万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费25.75万元),公务接待费6.22万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费25.75万元,主要用于执法车辆发生的燃油、保险费、维修费、过路过桥费等支出。
3、公务接待费6.22万元,主要用于日常办公和开展专项业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

网络编辑:赵勇
信息审核:赵勇
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